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證券代碼:603828 證券簡稱:柯利達 公告編號:2021-081 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 關于續聘公司 2021 年度會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●公司擬聘任的會計師事務所名稱:容誠會計師事務所(特殊普通合伙) 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 (一)機構信息 1.基本信息 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“容誠會計師事務所”)由 原華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)更名而來,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業,是國內最早獲準從事證券服務業 務的會計師事務所之一,長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成 門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚發。 2.人員信息 截至2020年12月31日,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)共有合伙人 132 人,共有注冊會計師 1018 人,其中 445 人簽署過證券服務業務審計報告。 3.業務規模 容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元,其中審 計業務收入 163,126.32 萬元,證券期貨業務收入 73,610.92 萬元。 容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務,審計收費 總額31,843.39萬元,客戶主要集中在制造業(包括但不限于計算機、通信和其 他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學 制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業)及信息傳輸、軟件和信息技術服務業,建筑業,批發和零售業,水利、環境和公共設施管理業,交通運輸、倉儲和郵政 業,科學研究和技術服務業,金融業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,文化、體育和娛樂業,采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對蘇州柯利達裝飾股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為 11 家。 4.投資者保護能力 容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險,職業保險購買符合相關 規定;截至 2021 年 12 月 31 日累計責任賠償限額 9 億元。 近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。 5.誠信記錄 容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、 監督管理措施 1 次、自律監管措施 0 次、紀律處分 0 次。 2 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到自律監管措施 1 次;11 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各 1 次。 8 名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各 1次。 (二)項目成員信息 1.基本信息 項目合伙人:閆鋼軍,2005 年成為中國注冊會計師,2000 年開始從事上市公司審計業務,2019 年開始在容誠會計師事務所執業;近三年簽署過亞廈股份、九牧王、欣賀股份等上市公司審計報告。 項目簽字注冊會計師:王鎮江,2021 年成為中國注冊會計師,2016 年開始從事上市公司審計業務,并且擔任嘉亨家化、福建高速、廈門空港等多家上市公司審計項目的骨干人員;近三年未簽署過上市公司審計報告。 項目質量控制復核人:黃珍妮,2016 年成為中國注冊會計師,2011 年開始從事上市公司審計業務,2019 年開始在容誠會計師事務所執業;近三年復核過九牧王、傲農生物等上市公司審計報告。 2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。 項目合伙人閆鋼軍、簽字注冊會計師王鎮江、項目質量控制復核人黃珍妮,近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措 施、紀律處分。 3.獨立性 容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 4.審計收費 2020年度公司支付容誠會計師事務所審計費用150萬元,其中財務審計費用100萬元,內部控制審計費用50萬元。2021年審計收費定價原則根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素,并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。 二、擬續聘會計事務所履行的程序 (一)公司董事會審議和表決情況 公司于2021年10月29日召開第四屆董事會第二十二會議,以全票贊成審議通過了《關于續聘公司2021年度會計師事務所的議案》,同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務報告審計機構及內部控制審計機構;同意公司提請股東大會授權公司管理層根據2021年度的具體審計要求和審計范圍與容誠會計師事務所協商確定相關審計費用。并同意提交公司股東大會審議。 (二)公司審計委員會履職情況及審查意見 公司審計委員會發表如下意見:我們對容誠會計師事務所(特殊普通合伙)的基本情況、執業資格、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等信息進行了審查,并對其2020年度的審計工作進行了了解,認為其能夠獨立地實施審計工作,遵循獨立、客觀、公正的職業準則。同意向董事會提議續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務報告審計及內部控制審計機構。 (三)公司獨立董事對續聘2021年度審計機構事項進行了事前認可,同意將該事項提交董事會審議,并發表如下獨立意見: 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格,具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠獨立、客觀、公證地為公司提供 審計服務,可以滿足公司 2021 年財務報告和內部控制審計工作的要求,同意提交公司董事會審議。 公司獨立董事意見:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供財務審計服務和內部控制審計服務的資質和經驗;出具的 2020 年相關審計報告公正、真實的反映了公司的財務狀況和經營成果及內部控制建設情況,同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度審計機構和內控審計機構。 (四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 柯利達裝飾股份有限公司董事會 二〇二一年十月三十日

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