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證券代碼:600215 證券簡稱:長春經開 公告編號:臨 2021-058 長春經開(集團)股份有限公司 關于續聘會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 擬聘任的會計師事務所名稱:中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)(以 下簡稱“中興財光華”) 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 (一)機構信息 1、基本信息 事務所名稱 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) 成立于 1999 年 1 成立日期 月,2013 年 11 月 是否曾從事證券 是 轉制為特殊普通 服務業務 合伙 執業資質 證書序號:000360 證券、期貨相關業務許可證 注冊地址 北京市西城區阜成門外大街 2 號萬通金融中心 A 座 24 層 2、人員信息 首席合伙人 姚庚春 合伙人數量 143 人 上年末從業人員 注冊會計師 976 人 類別及數量 從業人員 3080 人 注冊會計師人數 全所注冊會計師人數比上年減少 7 名 近一年變動情況 注冊會計師中有 533 名簽署過證券服務業務。 3、業務規模 上年度業務收入 125,019.83 萬元 上年末凈資產 11,270.63 萬元 審計業務收入 112,666.22 萬元 證券業務收入 38,723.78 萬元 年報家數 69 家 與公司同行業審 3 家 計家數 上年度上市公司 年報收費總額 10,191.50 萬元 年報審計情況 主要行業分布在房地產業、制造業、租 涉及主要行業 賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、 軟件和信息技術服務業等。 資產均值 167.72 億 注:上年度為 2020 年度 4、投資者保護能力 職業風險基金與職業保險狀況 投資者保護能力 職業風險基金累計已計提 6,140.49 萬元 職業保險能夠覆蓋因審 購買的職業保險累計賠償 計失敗導致的民事賠償 11,500.00 萬元 責任 限額 5、獨立性和誠信記錄 中興財光華不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,近三年沒有受到刑事處罰;近三年受到行政處罰 1 次、監督管理措施 24 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 1 次,均已按照有關規定要求進行了整改。 (二)項目成員信息 1、人員信息 近三年 何時開 何時開 簽署或 何時成為 何時開 始為本 項目組成 始從事 復核上 姓名 執業資質 注冊會計 始在本 公司提 員 上市公 市公司 師 所執業 供審計 司審計 審計報 服務 告情況 項目合伙 趙麗紅 130000230514 2004 年 2008 年 2015 年 2021 年 3 家 人 簽字注冊 潘明波 110102050289 2017 年 2015 年 2018 年 2020 年 1 家 會計師 質量控制 強雪靜 350100020003 2009 年 2009 年 2017 年 - 5 家 復核人 2、上述人員從業經歷 (1)項目合伙人及簽字注冊會計師 本項目的項目合伙人為趙麗紅女士,中興財光華會計師事務所合伙人,中國資深注冊會計師、中國注冊資產評估師、高級會計師、國際特許財務策劃師,碩士研究生。有逾 17 年審計相關業務經驗,在上市審計等方面具有逾 15 年的豐富經驗。 本項目的另一簽字注冊會計師為潘明波先生,具有中國注冊會計師相關資質。擁有 8 年大型證券期貨資格會計師事務所工作經驗,近年來參與過大型央企、上市公司、發債企業、新三板公司的財務報表審計及專項審計,具備專業勝任能力。 (2)質量控制復核人 本項目的質量控制復核人為強雪靜,管理學碩士,注冊會計師,合伙人,2009年開始從事審計業務,專注于上市公司、企業資產重組等審計業務,曾負責多家上市公司及其他公司年度審計工作。2017 年開始負責中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)重大審計項目的質量復核工作,審核經驗豐富,有 10 余年的證券服務業務從業經驗,具備專業勝任能力。 3、上述人員的獨立性和誠信記錄情況 上述相關人員無違反《中國注冊會計師執業道德守則》對獨立性要求的情形,上述人員近三年無刑事處罰、行政處罰以及其他行政監管措施和自律監管措施的記錄。 (三)審計收費 審計收費定價原則: 中興財光華為公司提供的 2021 年度的財務報告審計服務費為人民幣 190 萬 元,2021 年度內部控制審計服務報酬為人民幣 78 萬元,兩項合計為人民幣 268萬元。本次審計費用是綜合考慮公司的業務規模、所處行業、公司年報審計需配 備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準等因素確定。受本期審計范圍新增境外子公司影響,本期審計費用與2020年度審計費用相比增加了118萬元。 二、擬續聘會計師事務所履行的程序 (一)董事會審計委員會意見 公司董事會審計委員會對本次聘任公司 2021 年審計機構事項進行了充分了 解、審議,對中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查,認為中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,同意將該議案提交公司董事會審議。 (二)獨立董事事前認可及獨立意見 獨立董事事前認可意見:公司擬續聘中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年財務報告和內部控制審計機構,符合公司發展戰略需求,且綜合考慮了審計機構的審計質量、服務水平等情況。中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨等相關業務資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和工作能力,能夠滿足公司未來財務報告審計和內部控制審計工作的要求。因此,我們同意公司聘任中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度審計機構,并同意將該議案提交公司第十屆董事會第一次會議審議。 獨立董事獨立意見:中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨等相關業務資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和工作能力,能夠滿足公司未來財務報告審計和內部控制審計工作的要求。公司本次擬聘任的會計師事務所有助于確保公司審計工作的獨立性和客觀性,審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司和投資者、特別是中小投資者利益的情形。我們同意該議案,并同意將其提交股東大會審議。 (三)2021 年 11 月 1 日,公司召開第十屆董事會第一次會議,以 9 票同 意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》,同意公司聘任中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度財務報告及內部控制審計機構。 (四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交至公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 長春經開(集團)股份有限公司 董 事 會 二○二一年十一月二日

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